Faktúra OS12/301/23

Faktúra doručená:07.11.2023
Číslo zmluvy:9600437177

Dodávateľ
SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Dobropis 04/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -447,62 EUR