Faktúra ERA/001/19

Faktúra doručená:10.1.2019

Dodávateľ
AGAMOS s.r.o.
Zelená 1387/14
73535 Horní Suchá
IČO:28349521
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
náklady na odbornú prax ČR žiaci od 10.3.-23.3.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 750,00 EUR