Faktúra INV/003/22

Faktúra doručená:11.5.2022
Číslo zmluvy:72/2021

Dodávateľ
KOVO TOP , s.r.o.
Nádražná 1083
972 13 Nitrianske Pravno
IČO:36335762
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
projektová dokumentácia,inžinierska činnosť k Rekonštrukcii striech prepojovacích traktov a školskej jedálne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 400,00 EUR